Ver el historial de recibos y los detalles de recibos
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NAVEGACIÓN > Inventario > Aprovisionamiento y entrega > Órdenes de compra > haga clic en el número de orden de compra o seleccione Editar orden de compra en el menú contextual > haga clic en el número de factura en el campo Número de factura del proveedor
Cuando usted lleva a cabo una orden de compra con un proveedor, no hay garantía de que todos los elementos se envíen en un solo envío, o se facturen en una sola factura. Las páginas Historial de recibos y Detalles de recibos le ayudan a clasificar los múltiples envíos y números de factura asociados a la orden de compra.
Para ver el historial de recibos para la orden de compra, haga lo siguiente:
- Si se ha recibido al menos un elemento de orden de compra en la orden de compra, haga clic en el campo Número de factura de proveedor. Se abrirá la página Historial de recibos.
Cada envío asociado a la orden de compra está representado por una línea. - Para abrir el registro de un envío individual, haga clic en la fecha de un recibo: Se abrirá la página Detalles de recibos.
Mostrará todos los elementos de orden de compra recibidos con este envío, su ubicación de inventario y los enlaces al ticket, proyecto o contrato asociado. Los datos de la tabla son de sólo lectura. - Puede editarse el Número de factura de proveedor. Esto actualizará los números de factura del proveedor en la orden de compra, los elementos de orden de compra y cualquier elemento almacenado creado a partir de los elementos de la orden de compra.
- Haga clic en Guardar y cerrar.